Top Banner
แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน แผนงานเคหะและ ชุมชน แผนงานสังคม สงเคราะห์ แผนงานสาธารณ สุข งบกลาง งบกลาง เงินช่วยพิเศษ 5,000 รายจ่ายตามข้อผูกพัน 558,680 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 190,000 เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม 170,000 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,000,000 เงินสมทบกองทุนบϬาเหน็จ บϬานาญข้าราชการส่วนท้อง ถิ่น (กบท.) 218,155 สϬารองจ่าย 527,165 เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,780,000 งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง) เงินค่าตอบแทนประจϬา ตϬาแหน่งนายก/รองนายก เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตϬาบล เงินเดือนนายก/รองนายก เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก เงินเดือน (ฝ่ายประจϬา) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 112,800 377,520 421,560 335,160 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง 24,000 24,000 24,000 เงินเดือนพนักงาน 146,580 1,181,640 654,420 266,880 เงินประจϬาตϬาแหน่ง 42,000 42,000 งบดϬาเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:13:07 หน้า : 1/18
109

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก...

Jul 25, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานสาธารณสุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 558,680

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 190,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 170,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

218,155

สํารองจ่าย 527,165

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,780,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายกเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 112,800 377,520 421,560 335,160

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000

เงินเดือนพนักงาน 146,580 1,181,640 654,420 266,880

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:13:07 หน้า : 1/18

Page 2: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 558,680

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 190,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 170,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

218,155

สํารองจ่าย 527,165

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,780,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,664,000 2,664,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 648,000 1,255,560 3,150,600

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 15,600 84,000 99,600

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 72,000 105,420 249,420

เงินเดือนพนักงาน 1,238,520 269,760 3,298,620 7,056,420

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 168,000 294,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 50,000 75,000

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:13:07 หน้า : 2/18

Page 3: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเช่าบ้าน 50,000 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 100,000 30,000 5,000 100,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การจัดทําค่าพิกัดแนวเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

50,000

การวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน และการวางผังชุมชน

10,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ค่าลงทะเบียนต่างๆ 30,000 50,000

ค่าวารสาร

โครงการกําจัดขยะมูลฝอย 500,000

โครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตพอเพียง

10,000

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:13:07 หน้า : 3/18

Page 4: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000 389,610 399,610

ค่าเช่าบ้าน 10,000 96,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 10,000 25,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000 250,000 495,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 40,000 40,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การจัดทําค่าพิกัดแนวเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

50,000

การวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน และการวางผังชุมชน

10,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง

289,000 289,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,000 70,000 140,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 5,000 5,000

ค่าลงทะเบียนต่างๆ 20,000 140,000 240,000

ค่าวารสาร 40,000 40,000

โครงการกําจัดขยะมูลฝอย 500,000

โครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตพอเพียง

10,000

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:13:07 หน้า : 4/18

Page 5: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด

200,000

โครงการค่ายพัฒนาผู้นําเด็กและเยาวชน 100,000

โครงการงานประเพณีแข่งขันเรืออีโปงวันลอยกระทง ประจําปี 2560

100,000

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

5,000

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับอําเภอ

10,000

โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย (ระดับชุมชน) ประจําปี พ.ศ.2561

โครงการนิทรรศการความรู้ย้อนรอยถิ่นกําเนิด วิถีชีวิตพอเพียง สู่เศรษฐกิจชุมชน (ร่วมงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี อําเภอหนองบุญมาก)

10,000

โครงการบันเทิงธรรมะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

30,000

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจําปี พ.ศ.2561

10,000

โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติเพื่ออนุรักษ์ดินและนํ้า

10,000

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:13:07 หน้า : 5/18

Page 6: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด

200,000

โครงการค่ายพัฒนาผู้นําเด็กและเยาวชน 100,000

โครงการงานประเพณีแข่งขันเรืออีโปงวันลอยกระทง ประจําปี 2560

100,000

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

5,000

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับอําเภอ

10,000

โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย (ระดับชุมชน) ประจําปี พ.ศ.2561

15,000 15,000

โครงการนิทรรศการความรู้ย้อนรอยถิ่นกําเนิด วิถีชีวิตพอเพียง สู่เศรษฐกิจชุมชน (ร่วมงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี อําเภอหนองบุญมาก)

10,000

โครงการบันเทิงธรรมะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

30,000

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจําปี พ.ศ.2561

10,000

โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติเพื่ออนุรักษ์ดินและนํ้า

10,000

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:13:07 หน้า : 6/18

Page 7: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และกิจกรรมการบําบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด

30,000

โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นํ้าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่าโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก

500,000

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 50,000

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย

โครงการวัยรุ่นวัยใส ห่างไกลต้านภัยยาเสพติด

20,000

โครงการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

10,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

30,000

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:13:07 หน้า : 7/18

Page 8: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และกิจกรรมการบําบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด

30,000

โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นํ้าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า

60,000 60,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

80,000 80,000

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก

500,000

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 50,000

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย

10,000 10,000

โครงการวัยรุ่นวัยใส ห่างไกลต้านภัยยาเสพติด

20,000

โครงการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

10,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

30,000

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:13:07 หน้า : 8/18

Page 9: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายสําหรับสตรี

20,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

5,000

โครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกให้แก่คนในชุมชนตําบลหนองบุนนาก

30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบุนนาก ทั้ง 3 แห่ง

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบุนนากโครงการสนับสนุนส่งเสริมเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

10,000

โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (อบต.เคลื่อนที่)โครงการสายใยรักครอบครัวตําบลหนองบุนนาก

50,000

โครงการหนองบุนนากเมืองสะอาด 5,000

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:13:07 หน้า : 9/18

Page 10: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายสําหรับสตรี

20,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

5,000

โครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกให้แก่คนในชุมชนตําบลหนองบุนนาก

30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบุนนาก ทั้ง 3 แห่ง

833,000 833,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบุนนาก

20,000 20,000

โครงการสนับสนุนส่งเสริมเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

10,000

โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (อบต.เคลื่อนที่)

10,000 10,000

โครงการสายใยรักครอบครัวตําบลหนองบุนนาก

50,000

โครงการหนองบุนนากเมืองสะอาด 5,000

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:13:07 หน้า : 10/18

Page 11: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ตําบลหนองบุนนาก ประจําปี พ.ศ.2561

โครงการอนุรักษ์สืบสานงานบุญประเพณีสงกรานต์

15,000

โครงการอนุรักษ์สืบสานงานศิลป์เทียนพรรษา แห่บุญพุทธบูชา (ร่วมงานแห่เทียน อําเภอหนองบุญมาก)

10,000

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยให้กับสถานศึกษา

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะ และการป้องกันไม่ให้เกิดขยะ

10,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์หรือการจัดการนํ้าเสียให้แก่ประชาชน

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 300,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:13:07 หน้า : 11/18

Page 12: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ตําบลหนองบุนนาก ประจําปี พ.ศ.2561

500,000 500,000

โครงการอนุรักษ์สืบสานงานบุญประเพณีสงกรานต์

15,000

โครงการอนุรักษ์สืบสานงานศิลป์เทียนพรรษา แห่บุญพุทธบูชา (ร่วมงานแห่เทียน อําเภอหนองบุญมาก)

10,000

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยให้กับสถานศึกษา

10,000 10,000

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

5,000 5,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะ และการป้องกันไม่ให้เกิดขยะ

10,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์หรือการจัดการนํ้าเสียให้แก่ประชาชน

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 60,000 280,000

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 100,000 180,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 310,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000 130,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 20,000 80,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,957,000 1,957,000

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:13:07 หน้า : 12/18

Page 13: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบ 1 (27หน้า/นาที)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์ 31,000

จัดซื้อเทปวัดระยะ 9,000

จัดซื้อล้อวัดระยะ แบบดิจิตอล 12,000

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:13:07 หน้า : 13/18

Page 14: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 120,000 190,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 60,000 60,000

ค่าไฟฟ้า 300,000 300,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 22,000 27,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง

3,300 3,300

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)

6,600 6,600

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบ 1 (27หน้า/นาที)

7,900 7,900

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 30,000 30,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์ 31,000

จัดซื้อเทปวัดระยะ 9,000

จัดซื้อล้อวัดระยะ แบบดิจิตอล 12,000

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:13:08 หน้า : 14/18

Page 15: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานสาธารณสุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางบุญช่วย ถึง สี่แยกถนนคอนกรีต) บ้านหนองบุนนาก หมู่ที่ 6

1,272,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายดํารงค์ ถึง บ้านนายขาว) บ้านหนองจานพัฒนา หมู่ที่ 16

184,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสระคล้า – หนองยายเทียม) บ้านหนองยายเทียม หมู่ที่ 7

2,838,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนํ้า (จากบ้านนายพล ถึง บ้านนายสมชาย) บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 10

346,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคพซีล (จากบ้านนายวน พร้อมสันทียะ ถึง ถนนสายโคกพลวง – หนองยายเทียม) บ้านโคกพลวง หมู่ที่ 2

436,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคพซีล (จากบ้านแสนสุข ถึง ถนนสายโชคชัย – เดชอุดม) บ้านแสนสุข หมู่ที่ 14

2,022,000

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:13:08 หน้า : 15/18

Page 16: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 34,000 34,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางบุญช่วย ถึง สี่แยกถนนคอนกรีต) บ้านหนองบุนนาก หมู่ที่ 6

1,272,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายดํารงค์ ถึง บ้านนายขาว) บ้านหนองจานพัฒนา หมู่ที่ 16

184,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสระคล้า – หนองยายเทียม) บ้านหนองยายเทียม หมู่ที่ 7

2,838,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนํ้า (จากบ้านนายพล ถึง บ้านนายสมชาย) บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 10

346,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคพซีล (จากบ้านนายวน พร้อมสันทียะ ถึง ถนนสายโคกพลวง – หนองยายเทียม) บ้านโคกพลวง หมู่ที่ 2

436,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคพซีล (จากบ้านแสนสุข ถึง ถนนสายโชคชัย – เดชอุดม) บ้านแสนสุข หมู่ที่ 14

2,022,000

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:13:08 หน้า : 16/18

Page 17: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานสาธารณสุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านรุ่งเรือง หมู่ที่ 12 (จากไร่นายสมบัติ ศรีจันทร์รัตน์ ถึง ไร่นายสมพร เฉียบแหลม)

606,000

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกศูนย์เกษตร บ้านปลักข่อย หมู่ที่ 5

131,000

โครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้น บ้านยุบใหญ่ หมู่ที่ 9

92,500

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายถนอม ถึง บ้านนายประเสริฐ) บ้านหนองรังกา หมู่ที่ 17

677,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 100,000

รวม 16,449,000 438,380 8,604,500 350,000 80,000 2,622,160 1,533,980 1,816,040

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:13:08 หน้า : 17/18

Page 18: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านรุ่งเรือง หมู่ที่ 12 (จากไร่นายสมบัติ ศรีจันทร์รัตน์ ถึง ไร่นายสมพร เฉียบแหลม)

606,000

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกศูนย์เกษตร บ้านปลักข่อย หมู่ที่ 5

131,000

โครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้น บ้านยุบใหญ่ หมู่ที่ 9

92,500

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายถนอม ถึง บ้านนายประเสริฐ) บ้านหนองรังกา หมู่ที่ 17

677,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,404,000 23,000 3,527,000

รวม 8,723,520 1,064,360 10,132,730 51,814,670

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:13:08 หน้า : 18/18

Page 19: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบุนนาก

อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

Page 20: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบุนนาก

บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบุนนาก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบุนนากอีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบุนนากจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 37,062,449.11 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 5,903,648.92 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 13,268,343.24 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 11 โครงการ รวม 1,427,554.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จํานวน 50,009,996.88 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 906,357.38 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 293,172.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 360,857.88 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 190,986.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 19,562,154.62 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 28,696,469.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 35,976,615.94 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 13,546,605.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,688,395.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,641,472.94 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,749,500.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,350,643.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 4,905,600.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท

Page 21: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 471,240 514,080 514,080 514,080 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 38,610 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 38,610 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 79,200 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,731,625 2,783,571 2,625,909 2,664,000 0 % 2,664,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,359,285 3,468,291 3,310,629 3,348,720 3,348,720

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,148,667 1,501,520 1,537,427 1,568,840 17.26 % 1,839,660

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 201,307 67,200 72,800 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 76,819 109,200 128,800 126,000 0 % 126,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 407,088 532,073 712,549 699,540 13.65 % 795,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 149,463 41,070 34,860 56,860 5.52 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,983,344 2,251,063 2,486,436 2,535,240 2,904,660

รวมงบบุคลากร 5,342,629 5,719,354 5,797,065 5,883,960 6,253,380

รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบุนนากอําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:27 หน้า : 1/41

Page 22: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5,100 0 14,200 679,420 -64.73 % 239,610

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 33,422 29,363.75 27,362.5 40,000 0 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 38,522 29,363.75 41,562.5 729,420 289,610

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 211,830 115,780 210,877 100,000 -50 % 50,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 31,800 41,750 12,550 40,000 0 % 40,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

0 0 0 200,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 26,978 28,719 97,150 135,300 -70.44 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 1,650 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าลงทะเบียนต่างๆ 0 0 0 160,000 -37.5 % 100,000

ค่าวารสาร 347,000 159,100 0 90,000 -55.56 % 40,000

โครงการการจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ 9,975 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงาน ผู้บริหาร สมาชิก อบต. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

0 347,750 0 0 0 % 0

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 0 47,635 19,345 0 0 % 0

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:27 หน้า : 2/41

Page 23: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบล เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

15,000 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบลเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

0 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 99,361.37 134,110 124,620 70,000 -42.86 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 743,594.37 874,844 464,542 810,300 320,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 50,871 74,617 49,564 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,210 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 31,105 33,281 18,911 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 93,550 115,500 87,824 111,000 -9.91 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 74,100 44,560 20,729 70,000 -28.57 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 253,836 267,958 177,028 261,000 230,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 159,803.97 237,257.84 232,565.3 350,000 -14.29 % 300,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 3,000 0 0 0 0 % 0

ค่าบริการโทรศัพท์ 4,597.61 5,774.71 4,792.04 10,000 0 % 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 4,983 3,444 0 2,000 0 % 2,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 45,972 49,824 47,617 60,000 0 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 218,356.58 296,300.55 284,974.34 422,000 372,000

รวมงบดําเนินงาน 1,254,308.95 1,468,466.3 968,106.84 2,222,720 1,211,610

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:27 หน้า : 3/41

Page 24: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว 0 0 4,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

0 18,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 0 0 0 11,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ จํานวน 1 หลัง 0 0 5,000 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารสูง 2 บานประตู มือจับบิด (มอก.) 0 0 0 15,000 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะสํานักงานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 3 ชุดๆ ละ 6,000 บาท 0 18,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโพเดียม 20,000 0 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน 20,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเพื่อติดตั้งในห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบุนนาก

0 94,909 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท

0 12,712 0 0 0 % 0

จัดซืื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จํานวน 1 เครื่อง 0 7,422 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 2 เครื่อง 0 0 0 6,400 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:27 หน้า : 4/41

Page 25: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

1.1 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 2 เครื่อง 0 0 5,800 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 0 100 % 3,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 40,000 151,043 14,800 32,400 3,300

รวมงบลงทุน 40,000 151,043 14,800 32,400 3,300

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น 20,000 809,064 20,000 20,000 0 % 20,000

รวมรายจ่ายอื่น 20,000 809,064 20,000 20,000 20,000

รวมงบรายจ่ายอื่น 20,000 809,064 20,000 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 97,000 65,200 77,000 -70.13 % 23,000

รวมเงินอุดหนุน 0 97,000 65,200 77,000 23,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 97,000 65,200 77,000 23,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,656,937.95 8,244,927.3 6,865,171.84 8,236,080 7,511,290

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:27 หน้า : 5/41

Page 26: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนา ข้อบัญญัติ และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา การสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน

3,000 0 0 0 0 % 0

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาระดับตําบลและระดับหมู่บ้าน

17,540 0 0 0 0 % 0

โครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล

0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 20,540 0 0 10,000 0

รวมงบดําเนินงาน 20,540 0 0 10,000 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 20,540 0 0 10,000 0

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 660,720 938,964 1,126,023 1,188,960 22.71 % 1,458,960

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 26,490 0 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 31,500 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 150,400 193,467 146,346 224,160 105.46 % 460,560

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 54,100 38,972 28,451 72,000 -36.92 % 45,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 923,210 1,213,403 1,342,820 1,527,120 2,006,940

รวมงบบุคลากร 923,210 1,213,403 1,342,820 1,527,120 2,006,940

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:27 หน้า : 6/41

Page 27: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 74,300 70,400 42,000 50,000 200 % 150,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,080 21,420 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 5,000 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 84,380 91,820 42,000 65,000 170,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 15,480 9,900 33,350 150,000 33.33 % 200,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 42,574 0 0 % 0

2.2 ค่าลงทะเบียนต่างๆ 0 0 47,800 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 6,390 23,636 0 90,000 -66.67 % 30,000

ค่าลงทะเบียนต่างๆ 0 16,000 0 120,000 -66.67 % 40,000

โครงการอบรมให้ความรู้อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบุนนาก

0 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 8,220 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 21,870 57,756 123,724 400,000 290,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 56,739.5 65,355 80,475 70,000 0 % 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,470 24,240 58,280 89,000 -43.82 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 68,209.5 89,595 138,755 159,000 120,000

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:27 หน้า : 7/41

Page 28: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 11,511.5 13,949 11,802 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 11,511.5 13,949 11,802 30,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 185,971 253,120 316,281 654,000 600,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 0 44,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว 0 0 4,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดํา จํานวน 1 เครื่อง 0 100,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 2 เครื่อง 0 10,200 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารสูง 2 บานประตูมือจับบิด จํานวน 2 หลัง 0 0 11,000 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง 0 0 0 10,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง จํานวน 2 หลัง 0 0 10,000 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด 0 0 0 15,000 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะสํานักงาน จํานวน 2 ตัว 0 0 10,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 0 0 11,000 0 0 % 0

1.4 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 2,900 0 0 % 0

1.5 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

0 0 15,400 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:27 หน้า : 8/41

Page 29: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) 0 0 0 0 100 % 6,600

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบ 1 (27หน้า/นาที)

0 0 0 0 100 % 7,900

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 154,200 64,300 25,000 14,500

รวมงบลงทุน 0 154,200 64,300 25,000 14,500

รวมงานบริหารงานคลัง 1,109,181 1,620,723 1,723,401 2,206,120 2,621,440

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,786,658.95 9,865,650.3 8,588,572.84 10,452,200 10,132,730

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 212,700 237,140 250,480 7.7 % 269,760

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 9,600 23,583 15,600 0 % 15,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 222,300 260,723 266,080 285,360

รวมงบบุคลากร 0 222,300 260,723 266,080 285,360

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 10,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี งบประมาณ 2559

0 0 83,830 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:27 หน้า : 9/41

Page 30: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

1.4 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน 0 0 14,850 0 0 % 0

1.7 โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นํ้าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า

0 0 11,900 0 0 % 0

1.8 โครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ตําบลหนองบุนนาก ประจําปี 2559

0 0 472,750 0 0 % 0

โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย(ระดับชุมชน) 9,300 0 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นํ้าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า

0 0 0 95,000 -36.84 % 60,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์

104,900 0 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2558

0 89,034 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ประจําปีงบประมาณ 2560

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 0 5,950 0 10,000 0 % 10,000

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน 3,550 0 0 15,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:27 หน้า : 10/41

Page 31: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (อบต.เคลื่อนที่)

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ตําบลหนองบุนนาก ประจําปี 2560

0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ตําบลหนองบุนนาก ประจําปี พ.ศ.2561

0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยให้กับสถานศึกษา 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 117,750 94,984 583,330 730,000 670,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 50,000

รวมงบดําเนินงาน 117,750 94,984 583,330 740,000 730,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 34,000

ครุภัณฑ์อื่น

ติดตั้งตู้ยามเคลื่อนที่ หมู่ที่ 11 0 0 0 250,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 250,000 34,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 250,000 34,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 117,750 317,284 844,053 1,256,080 1,049,360

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:27 หน้า : 11/41

Page 32: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 47,800 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 47,800 0 0 0 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 0 0 96,950 0 0 % 0

1.2 โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย (ระดับชุมชน) ประจําปี 2559

0 0 8,850 0 0 % 0

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง 0 50,000 0 0 0 % 0

โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย (ระดับชุมชน) ประจําปี 2560

0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย (ระดับชุมชน) ประจําปี พ.ศ.2561

0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยหนาว 0 99,950 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน 0 70,630 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 220,580 105,800 15,000 15,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 60,000 0 0 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 6,600 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 6,600 60,000 0 0

รวมงบดําเนินงาน 47,800 227,180 165,800 15,000 15,000

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:27 หน้า : 12/41

Page 33: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบน จํานวน 1 ลํา พร้อมอุปกรณ์ 0 99,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จํานวน 7 เครื่อง

0 84,000 0 0 0 % 0

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบจราจรพร้อมป้ายเตือน บริเวณจุดเสี่ยงภายในตําบลหนองบุนนาก

0 0 0 100,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

ติดตั้งกระจกทางโค้ง บริเวณทางแยก หมู่ที่ 4 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 183,900 0 105,000 0

รวมงบลงทุน 0 183,900 0 105,000 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 47,800 411,080 165,800 120,000 15,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 165,550 728,364 1,009,853 1,376,080 1,064,360

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 177,780 239,930 323,390 818,800 51.26 % 1,238,520

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 12,900 0 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 2,000 2,000 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 101,070 0 0 476,000 36.13 % 648,000

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:28 หน้า : 13/41

Page 34: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 103,860 0 0 0 100 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 395,610 239,930 323,390 1,296,800 2,000,520

รวมงบบุคลากร 395,610 239,930 323,390 1,296,800 2,000,520

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 5,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 23,310 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

3.1 ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 0 0 16,900 0 0 % 0

3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 7,907 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 31,332 2,180 0 32,500 -38.46 % 20,000

ค่าลงทะเบียนต่างๆ 0 34,400 0 40,000 -50 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 6,200 2,928.82 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 54,642 42,780 27,735.82 92,500 70,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 38,846 27,065 40,034 45,000 -55.56 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,280 35,770 63,718 76,000 -60.53 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 58,126 62,835 103,752 121,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 112,768 105,615 131,487.82 218,500 130,000

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:28 หน้า : 14/41

Page 35: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิเตอร์ตั้งโต๊ะ 50,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 17,400 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว 0 0 2,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบุนนาก (ยุบใหญ่) หมู่ที่ 9 ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 33,000 บาท เป็นเงิน 99,000 บาท

0 99,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 0 16,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,100 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

0 3,100 0 0 0 % 0

จัดซื้อฉากกั้นห้องภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบุนนาก (ยุบใหญ่) หมู่ที่ 9 ขนาดความสูง 2.5 เมตร ความยาว 9.5 เมตร เป็นเงิน 50,000 บาท

0 48,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อชั้นวาง/แขวนโทรทัศน์ 15,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ จํานวน 2 หลัง 0 0 10,000 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานระดับ 3 จํานวน 3 ชุด 0 18,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะสํานักงาน จํานวน 1 ตัว 0 0 5,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:28 หน้า : 15/41

Page 36: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 12 ตัว 0 0 10,093 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซื้อเตียงพยาบาลพร้อมหมอนและที่นอน จํานวน 1 ชุด 0 0 5,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องซักผ้า จํานวน 1 เครื่อง 0 0 6,102 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องทํานํ้าร้อน-นํ้าเย็น จํานวน 1 เครื่อง 0 0 4,367 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 0 0 11,000 0 0 % 0

1.4 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 2 เครื่อง 0 0 5,800 0 0 % 0

1.5 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

0 0 15,400 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อซุ้มศาลาสําเร็จรูป จํานวน 3 หลังๆ ละ 33,000 บาท เป็นเงิน 99,000 บาท 0 99,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 82,400 283,100 74,762 0 0

รวมงบลงทุน 82,400 283,100 74,762 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 590,778 628,645 529,639.82 1,515,300 2,130,520

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(4) โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบุนนาก 0 4,500 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:28 หน้า : 16/41

Page 37: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

(5) โครงการทัศนศึกษาเสริมสร้างความรู้ของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบุนนาก

0 21,740 0 0 0 % 0

(6) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบุนนาก 0 9,850 0 0 0 % 0

1. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองบุนนาก 0 0 203,420 0 0 % 0

10. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยายเทียม หมู่ที่ 7

0 0 130,280 0 0 % 0

11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยุบใหญ่ หมู่ที่ 9

0 0 256,500 0 0 % 0

4. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองบุนนาก 0 0 4,070 0 0 % 0

5. โครงการทัศนศึกษาเสริมสร้างความรู้ของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบุนนาก

0 0 11,146 0 0 % 0

6. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองบุนนาก 0 0 7,487 0 0 % 0

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองบุนนาก 9,711 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง

0 0 0 0 100 % 289,000

ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองบุนนาก 167,680 0 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองบุนนาก 7,650 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็ก 44,615 0 0 0 0 % 0

โครงการทัศนศึกษาเสริมสร้างความรู้ของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองบุนนาก

24,000 0 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:28 หน้า : 17/41

Page 38: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองบุนนาก 2,685 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบุนนาก ทั้ง 3 แห่ง

0 0 0 1,008,000 -17.36 % 833,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยายเทียม

85,680 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบุนนาก

0 0 0 86,000 -76.74 % 20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบุนนาก (1) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองบุนนาก

0 184,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยุบใหญ่ หมู่ที่ 9

0 184,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยุบใหญ่ หมู่ 9

170,960 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยายเทียม หมู่ที่ 7

0 94,875 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 512,981 498,965 612,903 1,094,000 1,142,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,336,958.9 36,801 49,049 60,000 0 % 60,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 1,271,616 1,227,238.8 2,073,100 -5.6 % 1,957,000

วัสดุการศึกษา 0 0 0 272,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,336,958.9 1,308,417 1,276,287.8 2,405,100 2,017,000

รวมงบดําเนินงาน 1,849,939.9 1,807,382 1,889,190.8 3,499,100 3,159,000

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:28 หน้า : 18/41

Page 39: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 30,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบุนนาก 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 30,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,764,000 3,502,000 3,343,000 3,342,000 1.86 % 3,404,000

รวมเงินอุดหนุน 3,764,000 3,502,000 3,343,000 3,342,000 3,404,000

รวมงบเงินอุดหนุน 3,764,000 3,502,000 3,343,000 3,342,000 3,404,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,613,939.9 5,309,382 5,232,190.8 6,871,100 6,593,000

รวมแผนงานการศึกษา 6,204,717.9 5,938,027 5,761,830.62 8,386,400 8,723,520

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 144,246 240,038 249,240 7.08 % 266,880

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 166,953 317,399 324,360 3.33 % 335,160

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 5,504 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 316,703 581,437 597,600 626,040

รวมงบบุคลากร 0 316,703 581,437 597,600 626,040

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:28 หน้า : 19/41

Page 40: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.1 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะและการป้องกันไม่ให้เกิดขยะ

0 0 66,580 0 0 % 0

โครงการหนองบุนนากเมืองสะอาด 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะ และการป้องกันไม่ให้เกิดขยะ 0 0 0 50,000 -80 % 10,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์หรือการจัดการนํ้าเสียให้แก่ประชาชน

0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 66,580 70,000 25,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 66,580 70,000 25,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 316,703 648,017 667,600 651,040

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 94,990 100,000 0 % 100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.1 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก 0 0 220,962 0 0 % 0

1.5 โครงการกําจัดขยะมูลฝอย 0 0 440,000 0 0 % 0

โครงการกําจัดขยะมูลฝอย 444,500 480,000 0 500,000 0 % 500,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 50,500 0 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก 499,994.16 337,537.25 0 500,000 0 % 500,000

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:28 หน้า : 20/41

Page 41: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 65,000 -23.08 % 50,000

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 4,000 0 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

โครงการสนับสนุนการลดจํานวนสุนัขและแมว 14,500 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,013,494.16 817,537.25 755,952 1,175,000 1,155,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 3,500 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 3,500 0 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 1,013,494.16 821,037.25 755,952 1,185,000 1,165,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 255,000 127,500 127,500 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 255,000 127,500 127,500 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 255,000 127,500 127,500 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 1,268,494.16 948,537.25 883,452 1,185,000 1,165,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,268,494.16 1,265,240.25 1,531,469 1,852,600 1,816,040

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 238,500 500,498 600,000 9.07 % 654,420

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 32,290 42,000 0 % 42,000

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:28 หน้า : 21/41

Page 42: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 312,075 400,803 410,000 2.82 % 421,560

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 550,575 933,591 1,052,000 1,117,980

รวมงบบุคลากร 0 550,575 933,591 1,052,000 1,117,980

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 0 100 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 5,000 41,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 16,200 10,000 -50 % 5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 13,670 40,000 -25 % 30,000

ค่าลงทะเบียนต่างๆ 0 0 0 40,000 25 % 50,000

โครงการค่ายพัฒนาผู้นําเด็กและเยาวชน 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการบันเทิงธรรมะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการวัยรุ่นวัยใส ห่างไกลต้านภัยยาเสพติด 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการ 0 0 0 60,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:28 หน้า : 22/41

Page 43: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการสายใยรักครอบครัวตําบลหนองบุนนาก 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 29,870 250,000 315,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 20,262 23,500 -14.89 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 46,500 -35.48 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 20,262 70,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 1,620 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 1,620 5,000 5,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 51,752 330,000 411,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน 0 0 0 0 100 % 5,000

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ จํานวน 1 หลัง 0 0 5,000 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารสูง 2 บานประตูมือจับบิด จํานวน 1 หลัง 0 0 5,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 10,500 10,000 5,000

รวมงบลงทุน 0 0 10,500 10,000 5,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 550,575 995,843 1,392,000 1,533,980

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:28 หน้า : 23/41

Page 44: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจําปี 2559 0 0 37,480 0 0 % 0

1.4 โครงการสวัสดิการนํ้าใจเพื่อผู้ยากไร้ หรือไร้ที่พึ่ง 0 0 21,469.55 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 58,949.55 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 58,949.55 0 0

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการสวัสดิการนํ้าใจเพื่อผู้ยากไร้และไร้ที่พึ่ง 0 20,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 20,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 20,000 0 0 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 20,000 58,949.55 0 0

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 570,575 1,054,792.55 1,392,000 1,533,980

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 442,925 343,172 781,005 1,089,840 8.42 % 1,181,640

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 8,955 1,547 6,402 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 28,000 5,016 41,887 42,000 0 % 42,000

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:28 หน้า : 24/41

Page 45: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 189,395 341,290 390,000 342,000 10.39 % 377,520

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 83,650 20,635 9,420 27,420 -12.47 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 752,925 711,660 1,228,714 1,501,260 1,625,160

รวมงบบุคลากร 752,925 711,660 1,228,714 1,501,260 1,625,160

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 15,000 -66.67 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 30,000 17,000 45,500 50,000 0 % 50,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 9,067.25 10,771.75 7,480 45,000 -55.56 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 39,067.25 27,771.75 52,980 110,000 75,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 23,500 3,900 42,300 60,000 -50 % 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 21,780 0 0 % 0

การจัดทําค่าพิกัดแนวเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 0 0 0 50,000 0 % 50,000

การวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน และการวางผังชุมชน 0 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 3,521 1,920 0 60,000 -66.67 % 20,000

ค่าลงทะเบียนต่างๆ 0 0 0 50,000 -40 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 280,072 290,000 47,400 100,000 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 307,093 295,820 111,480 350,000 340,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 30,410 30,092 33,947 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 97,500 98,947 99,943 250,000 20 % 300,000

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:28 หน้า : 25/41

Page 46: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

วัสดุก่อสร้าง 98,873.35 323,221 338,022 100,000 -50 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 28,200 91,600 64,300 50,000 -60 % 20,000

วัสดุสํารวจ 0 0 3,000 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 254,983.35 543,860 539,212 430,000 430,000

รวมงบดําเนินงาน 601,143.6 867,451.75 703,672 890,000 845,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ตัว 3,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานสําหรับผู้บริหาร 0 0 5,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 50,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 2 เครื่อง 7,200 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง (มอก.) 0 0 0 20,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง จํานวน 3 หลัง 0 0 15,000 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ชุด 6,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะเหล็กทํางานสําหรับผู้บริหาร 0 0 10,000 0 0 % 0

จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 5 ตัว 0 0 4,240 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 0 0 0 821,000 -100 % 0

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบติดตั้งไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 0 0 0 2,300,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:28 หน้า : 26/41

Page 47: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบจราจรพร้อมป้ายเตือน จํานวน 2 จุด บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 10

0 50,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์ 0 0 0 0 100 % 31,000

จัดซื้อเทปวัดระยะ 0 0 0 0 100 % 9,000

จัดซื้อล้อวัดระยะ แบบดิจิตอล 0 0 0 0 100 % 12,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 66,200 50,000 34,240 3,141,000 52,000

รวมงบลงทุน 66,200 50,000 34,240 3,141,000 52,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 438,679.76 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 438,679.76 0 0 100,000 100,000

รวมงบเงินอุดหนุน 438,679.76 0 0 100,000 100,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,858,948.36 1,629,111.75 1,966,626 5,632,260 2,622,160

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,858,948.36 1,629,111.75 1,966,626 5,632,260 2,622,160

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับตําบล

0 0 61,262 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:28 หน้า : 27/41

Page 48: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

1.7 โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการจัดทําแผนชุมชนให้แก่ผู้นําชุมชน 0 0 30,000 0 0 % 0

1.8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนระดับหมู่บ้านและระดับตําบล

0 0 14,340 0 0 % 0

โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล 0 0 0 1,500 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และกิจกรรมการบําบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด

0 0 0 60,000 -50 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทกลุ่มสตรีแม่บ้านตําบลหนองบุนนาก สู่การเป็นผู้นํา

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในวัยรุ่นและป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายสําหรับสตรี 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนระดับหมู่บ้านและระดับตําบล 0 12,840 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือนระดับชุมชนและระดับตําบล

0 148,950 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 150,000 0 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมหมู่บ้านอยู่อย่างพอดีตามวิถีชีวิตไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกให้แก่คนในชุมชนตําบลหนองบุนนาก 0 0 0 142,000 -78.87 % 30,000

โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการจัดทําแผนชุมชนให้แก่ผู้นําชุมชน 0 19,150 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:28 หน้า : 28/41

Page 49: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการอบรมส่งเสริมปลูกจิตสํานึกให้แก่เยาวชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10,000 9,500 0 0 0 % 0

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ว่างงานหรือประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบุนนาก

10,000 9,570 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 170,000 200,010 105,602 353,500 80,000

รวมงบดําเนินงาน 170,000 200,010 105,602 353,500 80,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,000 0 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 90,000 0 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 55,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 97,000 0 55,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 97,000 0 55,000 0 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 267,000 200,010 160,602 353,500 80,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 267,000 200,010 160,602 353,500 80,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับอําเภอ 0 0 12,030 0 0 % 0

2. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด 0 0 349,969 0 0 % 0

3. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 0 0 82,615 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:28 หน้า : 29/41

Page 50: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงกาคจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 112,830 0 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด 230,000 230,000 0 0 100 % 200,000

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 0 126,080 0 20,000 -75 % 5,000

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับอําเภอ 0 23,020 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 342,830 379,100 444,614 40,000 215,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 99,674 99,130 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 99,674 99,130 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 442,504 478,230 444,614 40,000 215,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 50,000 50,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 50,000 50,000 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 50,000 0 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 492,504 528,230 444,614 40,000 215,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:28 หน้า : 30/41

Page 51: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการงานประเพณีแข่งขันเรืออีโปงวันลอยกระทง 0 0 162,590 0 0 % 0

3. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจําปี 2559 0 0 223,500 0 0 % 0

4. โครงการจัดงานวันฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุระนารี 0 0 140,000 0 0 % 0

โครงการงานประเพณีแข่งขันเรืออีโปง 188,000 229,290 0 0 0 % 0

โครงการงานประเพณีแข่งขันเรืออีโปงวันลอยกระทง ประจําปี 2560 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการงานประเพณีสงกรานต์ 150,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจําปี 2558 0 222,500 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจําปี 2557 230,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี 0 135,000 0 0 0 % 0

โครงการนิทรรศการความรู้ย้อนรอยถิ่นกําเนิด วิถีชีวิตพอเพียงสู่เศรษฐกิจชุมชน

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการนิทรรศการความรู้ย้อนรอยถิ่นกําเนิด วิถีชีวิตพอเพียง สู่เศรษฐกิจชุมชน (ร่วมงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี อําเภอหนองบุญมาก)

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอนุรักษ์สืบสานงานบุญประเพณีสงกรานต์ 0 0 0 10,000 50 % 15,000

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:28 หน้า : 31/41

Page 52: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการอนุรักษ์สืบสานงานศิลป์เทียนพรรษา แห่บุญพทุธบูชา 0 0 0 230,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์สืบสานงานศิลป์เทียนพรรษา แห่บุญพุทธบูชา (ร่วมงานแห่เทียน อําเภอหนองบุญมาก)

0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 568,000 586,790 526,090 340,000 135,000

รวมงบดําเนินงาน 568,000 586,790 526,090 340,000 135,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 568,000 586,790 526,090 340,000 135,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,060,504 1,115,020 970,704 380,000 350,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 19,000 บาท 0 14,959 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 14,959 0 0 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

10. โครงการปรับปรุง/ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 10 0 0 170,318 0 0 % 0

10. โครงการปรับปรุง/ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 10 0 70,000 0 0 0 % 0

11. โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับตะคร้อ หมู่ที่ 11 0 0 240,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:29 หน้า : 32/41

Page 53: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

11. โครงการวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปลักข่อย หมู่ที่ 5 (สี่แยกบ้านนางสายรุ้ง)

0 87,000 0 0 0 % 0

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรุ่งเรือง หมู่ที่ 12 จากบ้านนายชื่น เทพเกาะ ถึง บ้านนางตั้ง กาละลัง

0 0 33,000 0 0 % 0

12. โครงการวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยายเทียม หมู่ที่ 7 (ที่นายสาย หนุนกระโทก ลงสระนํ้า หมู่ที่ 7 )

0 107,000 0 0 0 % 0

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรุ่งเรือง หมู่ที่ 12 จากบ้านนายสําราญ ถึง บ้านนางสมจิตร

0 0 335,384 0 0 % 0

14. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคพซิล บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 13 จากบ้านนายแล ผ่านวัดหนองหว้า ถึง ถนนสายหนองยายเทียม - โคกพลวง

0 0 214,000 0 0 % 0

15. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ บ้านแสนสุข หมู่ที่ 14 จากบ้านนายช่อ ถึง เล้าไก่ อบต.อุดม

0 0 689,500 0 0 % 0

16. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านเกษมสุข หมู่ที่ 15 ระหว่างไร่นางลุนถึง ไร่นายบุญเที่ยง

0 0 269,400 0 0 % 0

17. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคพซีล บ้านหนองจานพัฒนา หมู่ที่ 16 จากสี่แยกประปา ถึง สี่แยกบ้านนายแก้ว

0 0 659,000 0 0 % 0

18. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า บ้านหนองรังกา หมู่ที่ 17 จากบ้านนายประเสริฐ ถึงบ้านนางจัด

0 0 497,000 0 0 % 0

2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกพลวง หมู่ที่ 2 จากบ้านนายบุญทัย ถึง ถนนบ้านโคกพลวงไปหนองหว้า

0 0 183,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:29 หน้า : 33/41

Page 54: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

21. โครงการปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 10

0 0 343,000 0 0 % 0

22. โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองยายเทียม หมู่ที่ 7

0 0 327,000 0 0 % 0

3. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระคล้า หมู่ที่ 3 จากบ้านนางสวาท ถึง สระนํ้าสาธารณะ

0 0 370,500 0 0 % 0

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวทํานบ หมู่ที่ 4 จากบ้านนางดอกอ้อ ถึง บ้านนายสมพร หมื่นสีพรหม

0 0 41,000 0 0 % 0

4. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านรุ่งเรือง หมู่ที่ 12 (บ้านนายพิกุล ถึง ถนนสายหนองสองห้อง - ยอกขาม)

0 389,000 0 0 0 % 0

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบุนนาก หมู่ที่ 6 ( บ้านนายสุพิษ - โรงเรียน)

0 1,079,000 0 0 0 % 0

5. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าบ้านปลักข่อย หมู่ที่ 5 จากบ้านนางสุกัญญา ถึง บ้านนางน้อม

0 0 303,000 0 0 % 0

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับตะคร้อ หมู่ที่ 11 (บ้านนางจิตร-บ้านนางปิ่น)

0 149,000 0 0 0 % 0

6. โครงการปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านหนองบุนนาก หมู่ที่ 6

0 0 343,000 0 0 % 0

7. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าบ้านหนองยายเทียม หมู่ที่ 7 จากบ้านนางเครือวัลย์ เจริญนอก ถึง บ้านนายสุข กลางนอก

0 0 167,500 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:29 หน้า : 34/41

Page 55: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไทร หมู่ที่ 8 จากบ้านนายหลั่ว ถึงบ้านนายรื่น คงบรรทัด

0 0 193,000 0 0 % 0

8. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคพซีล บ้านยุบใหญ่ หมู่ที่ 9 (บ้านนายอุดม ถึง ถนนหัวทํานบ - ถนนปลักข่อย)

0 138,000 0 0 0 % 0

9. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า บ้านยุบใหญ่ หมู่ที่ 9 จากบ้านนายแสวง ถึง บ้านนายสัมฤทธิ์

0 0 162,500 0 0 % 0

9. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคพซีล บ้านสระคล้า หมู่ที่ 3 (บ้านนายเอี้ยง ถึง บ้านนายมนัส )

0 190,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางบุญช่วย ถึง สี่แยกถนนคอนกรีต) บ้านหนองบุนนาก หมู่ที่ 6

0 0 0 0 100 % 1,272,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายดํารงค์ ถึง บ้านนายขาว) บ้านหนองจานพัฒนา หมู่ที่ 16

0 0 0 0 100 % 184,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสระคล้า – หนองยายเทียม) บ้านหนองยายเทียม หมู่ที่ 7

0 0 0 0 100 % 2,838,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 10 จากถนนสายหลัก ถึง บ้านนายอินทร์ บุญล้อม

0 0 0 888,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 13 (บ้านนายพรชัย - บ้านนายประกอบ)

90,500 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนํ้า (จากบ้านนายพล ถึง บ้านนายสมชาย) บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 10

0 0 0 0 100 % 346,000

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:29 หน้า : 35/41

Page 56: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคพซีล บ้านโคกพลวง หมู่ที่ 2 ( โคกพลวงถึงถนนซับตะคร้อ – หัวทํานบ )

570,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคพซีล (บ้านปลักข่อย หมู่ที่ 5 -บ้านยุบใหญ่ หมู่ที่ 9 )

745,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคพซีล (จากบ้านนายวน พร้อมสันทียะ ถึง ถนนสายโคกพลวง – หนองยายเทียม) บ้านโคกพลวง หมู่ที่ 2

0 0 0 0 100 % 436,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคพซีล (จากบ้านแสนสุข ถึง ถนนสายโชคชัย – เดชอุดม) บ้านแสนสุข หมู่ที่ 14

0 0 0 0 100 % 2,022,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคพซีล บ้านเกษมสุข หมู่ที่ 15 จาก สี่แยกหมู่ที่ 15 ถึง ไร่ใหญ่

0 0 0 3,967,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคพซีล บ้านหนองบุนนาก หมู่ที่ 1 จาก บ้านหนองบุนนาก ถึง เขตติดต่อตําบลหนองตะไก้

0 0 0 2,945,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคพซีลบ้านหนองไทร หมู่ที่ 8 (ป่าทําเล-หมู่บ้าน)

1,580,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านยุบใหญ่ หมู่ที่ 9 ( ปลักข่อย - สามแยกไปยอกขาม - หนองสองห้อง)

190,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านยุบใหญ่ หมู่ที่ 9 ( ไร่นางสํารอง – ไร่นางประไพ )

92,825 0 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:29 หน้า : 36/41

Page 57: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านรุ่งเรือง หมู่ที่ 12 (จากไร่นายสมบัติ ศรีจันทร์รัตน์ ถึง ไร่นายสมพร เฉียบแหลม)

0 0 0 0 100 % 606,000

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกศูนย์เกษตร บ้านปลักข่อย หมู่ที่ 5 0 0 0 0 100 % 131,000

โครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้น บ้านยุบใหญ่ หมู่ที่ 9 0 0 0 0 100 % 92,500

โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านหนองยายเทียม หมู่ที่ 7 ( คุ้มหนองตาบอด )

48,500 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบุนนาก หมู่ที่ 1( จากสวนผู้ใหญ่ธนชาติ สงมะเริง ถึงไร่นายช่อ พาดกลาง )

269,990 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับตะคร้อ หมู่ที่ 11 ( บ้านนายลําดวน - บ้านนายมุก )

89,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายถนอม ถึง บ้านนายประเสริฐ) บ้านหนองรังกา หมู่ที่ 17

0 0 0 0 100 % 677,000

โครงการก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยายเทียม 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการขุดลอกสระนํ้าชุมชนบริเวณคุ้มหนองตาบอด บ้านหนองยายเทียม หมู่ที่ 7

0 89,797 0 0 0 % 0

ติดตั้งมุ้งลวดประตูและหน้าต่าง 50,000 0 0 0 0 % 0

ติดตั้งเหล็กดัดประตูและหน้าต่าง 50,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,775,815 2,298,797 5,541,102 7,850,000 8,604,500

รวมงบลงทุน 3,775,815 2,313,756 5,541,102 7,850,000 8,604,500

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 3,775,815 2,313,756 5,541,102 7,850,000 8,604,500

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,775,815 2,313,756 5,541,102 7,850,000 8,604,500

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:29 หน้า : 37/41

Page 58: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 181,489 200,060 25,240 480.74 % 146,580

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 116,760 129,660 0 100 % 112,800

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 24,000 24,000 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 322,249 353,720 25,240 283,380

รวมงบบุคลากร 0 322,249 353,720 25,240 283,380

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตพอเพียง 0 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการทํานํ้าหมักชีวภาพ 0 10,000 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อป้องกันและกําจัดศัตรูพืช 0 9,900 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนส่งเสริมเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

11,156 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 11,156 19,900 0 30,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 3,180 5,397 30,000 -83.33 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 3,180 5,397 30,000 5,000

รวมงบดําเนินงาน 11,156 23,080 5,397 60,000 25,000

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:29 หน้า : 38/41

Page 59: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อปั้มนํ้าแบบจุ่มแช่ใต้นํ้า ขนาด 1.5 แรงม้า แบบมีระบบนํ้าย้อนกลับในตัว มีท่อนํ้าออก ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

0 20,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 20,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 20,000 0 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 11,156 365,329 359,117 85,240 308,380

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 70,000 99,450 0 100,000 0 % 100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

2.1 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจําปี 2559 0 0 995 0 0 % 0

2.3 โครงการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และปรับปรุงทัศนียภาพ

0 0 20,000 0 0 % 0

โครงการจัดหาพันธุ์ปลาปล่อยบึงหนองบุนนาก และแหล่งนํ้าสาธารณะ 0 99,700 0 0 0 % 0

โครงการดูแลอนุรักษ์ป่าชุมชน 0 20,000 0 0 0 % 0

โครงการดูแลอนุรักษ์ป่าชุมชน 30,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์นํ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล (วันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี)

0 49,990 0 0 0 % 0

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจําปี 2558 0 29,950 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:29 หน้า : 39/41

Page 60: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจําปี 2557 30,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจําปี 2560 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจําปี พ.ศ.2561 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติเพื่ออนุรักษ์ดินและนํ้า 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และปรับปรุงทัศนียภาพ

0 101,540 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงทัศนียภาพ

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 130,000 400,630 20,995 145,000 130,000

รวมงบดําเนินงาน 130,000 400,630 20,995 145,000 130,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ 130,000 400,630 20,995 145,000 130,000

รวมแผนงานการเกษตร 141,156 765,959 380,112 230,240 438,380

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:29 หน้า : 40/41

Page 61: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 81,612 89,649 108,522 162,520 4.6 % 170,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 11,827,600 1.46 % 12,000,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 0 0 2,609,600 6.53 % 2,780,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 98,000 81,000 99,000 150,000 26.67 % 190,000

สํารองจ่าย 883,382 1,596,782.7 617,660 700,000 -24.69 % 527,165

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 122,769 356,124 180,000 380,000 47.02 % 558,680

เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 174,770 0 205,000 200,000 9.08 % 218,155

รวมงบกลาง 1,360,533 2,123,555.7 1,210,182 16,034,720 16,449,000

รวมงบกลาง 1,360,533 2,123,555.7 1,210,182 16,034,720 16,449,000

รวมงบกลาง 1,360,533 2,123,555.7 1,210,182 16,034,720 16,449,000

รวมแผนงานงบกลาง 1,360,533 2,123,555.7 1,210,182 16,034,720 16,449,000

รวมทุกแผนงาน 23,889,377.37 26,515,269 28,175,846.01 53,940,000 51,814,670

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:29 หน้า : 41/41

Page 62: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายงานประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบุนนากอําเภอ หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 601,539.00 -936.00 600,000.00 66.67 % 1,000,000.00

ภาษีบํารุงท้องที่ 0.00 113,376.16 -2,318.98 100,000.00 80.00 % 180,000.00

ภาษีป้าย 0.00 29,455.00 0.00 20,000.00 100.00 % 40,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 744,370.16 -3,254.98 720,000.00 1,220,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 1,171.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 -80.00 % 1,000.00 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 0.00 6,760.00 0.00 6,000.00 66.67 % 10,000.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 1,110.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 2,330.00 0.00 500.00 100.00 % 1,000.00

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 248,506.66 0.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 0.00 11,600.00 0.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร

0.00 34,800.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน 0.00 0.00 0.00 6,000.00 66.67 % 10,000.00

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 20,000.00

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:11:48 หน้า : 1/3

Page 63: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 900.00 % 10,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 311,277.66 0.00 141,000.00 181,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ดอกเบีย 0.00 532,471.61 0.00 400,000.00 0.00 % 400,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 532,471.61 0.00 400,000.00 400,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ค่าขายแบบแปลน 0.00 156,000.00 0.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 22,230.00 0.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 178,230.00 0.00 200,000.00 200,500.00

หมวดภาษีจัดสรร

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 0.00 428,204.25 0.00 400,000.00 -25.00 % 300,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 8,217,597.15 0.00 8,116,000.00 1.03 % 8,200,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 4,586,784.97 0.00 4,000,000.00 5.00 % 4,200,000.00

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 262,979.64 0.00 220,000.00 0.00 % 220,000.00

ภาษีสุรา 0.00 2,185,638.35 0.00 2,000,000.00 10.03 % 2,200,500.00

ภาษีสรรพสามิต 0.00 3,765,331.97 0.00 3,500,000.00 22.86 % 4,300,000.00

ภาษียาสูบ 0.00 1,920.60 0.00 1,000.00 -50.00 % 500.00

ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 87,442.84 0.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 107,809.74 0.00 100,000.00 -40.00 % 60,000.00 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 0.00 508,553.00 0.00 100,000.00 131.17 % 231,170.00

ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -75.00 % 500.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 20,152,262.51 0.00 18,539,000.00 19,812,670.00

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:11:48 หน้า : 2/3

Page 64: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 16,349,859.00 0.00 33,940,000.00 -11.61 % 30,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 0.00 16,349,859.00 0.00 33,940,000.00 30,000,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 38,268,470.94 -3,254.98 53,940,000.00 51,814,670.00

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:11:48 หน้า : 3/3

Page 65: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบุนนากอําเภอ หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 51,814,670 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป รวม 7,511,290 บาท

งบบุคลากร รวม 6,253,380 บาทเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,348,720 บาทเงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตามอัตราที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาตําบล โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้(1) เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเงิน 244,800 บาท(2) รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา รวมเป็นเงิน 269,280 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตามอัตราที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์องค์การบริหารส่วนตําบล โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้(1) ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเงิน 21,000 บาท (2) ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา รวมเป็นเงิน 21,120 บาท

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:47 หน้า : 1/33

Page 66: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล /รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตามอัตราที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์องค์การบริหารส่วนตําบล โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้(1) ค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเงิน 21,000 บาท(2) ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา รวมเป็นเงิน 21,120 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตามอัตราที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์องค์การบริหารส่วนตําบล โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้(1) ค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเงิน 86,400 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,664,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์องค์การบริหารส่วนตําบล โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้(1) ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเงิน 134,640 บาท(2) ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเงิน 110,160 บาท(3) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 27 อัตรา รวมเป็นเงิน 2,332,800 บาท(4) ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเงิน 86,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,904,660 บาทเงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,839,660 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ,หัวหน้าสํานักปลัด ,บุคลากร ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ,เจ้าพนักงานธุรการ ,นิติกร หรือตําแหน่งอื่นตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563) พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี ตามตําแหน่ง และอัตราที่ ก.อบต. กําหนดโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:47 หน้า : 2/33

Page 67: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษหรือค่าตอบแทนรายเดือน ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบลที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบลที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่ โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 795,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปของสํานักงานปลัด ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป , ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ , พนักงานขับรถยนต์ ,คนงานทั่วไป ,นักการภารโรง ,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร ,พนักงานขับรถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค์ หรือตําแหน่งอื่นๆที่กําหนดไว้ในกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของสํานักงานปลัด ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ , พนักงานขับรถยนต์ ,คนงานทั่วไป ,นักการภารโรง ,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร ,พนักงานขับรถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค์ หรือตําแหน่งอื่นๆที่กําหนดไว้ในกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 1,211,610 บาทค่าตอบแทน รวม 289,610 บาทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 239,610 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เงินรางวัลตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก,ประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนตําบลเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีฯลฯ (สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ที่ได้รับคําสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทําในเวลาราชการได้ (สํานักปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:47 หน้า : 3/33

Page 68: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯกําหนด (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าอัดภาพ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆเช่น ค่ากําจัดปลวก ค่าบริการติดตั้งโทรศัพท์อัตโนมัติสํานักงาน ค่าจ้างเก็บเอกสาร ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของผู้บริหารท้องถิ่น ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล , ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา จ้างเหมาจัดทําป้ายสาธารณะ ป้ายเขตหวงห้าม ป้ายชื่อถนน ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติตําบล แผนพัฒนาท้องถิ่น แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าถ่ายสําเนา ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาของศาล ค่าจัดทําเว็บไซต์ ,ค่าจัดทําประกันภัยรถยนต์ หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน (สํานักปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล/คณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองทั้งค่าบริการฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือการประชุมต่างๆ เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันปิยมหาราช การปกป้องสถาบันสําคัญแห่งชาติ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ป้ายสัญลักษณ์ ดอกไม้ธูปเทียน ค่าพานพุ่มถวายสักการะ พวงมาลา ค่าดอกไม้ ประเช้าดอกไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวงดุริยางค์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นฯลฯ (สํานักปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างของสํานักงานปลัดฯลฯ (สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและผู้บริหารท้องถิ่น (สํานักปลัด)

ค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนที่เกี่ยวกับการเข้าฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ของผู้บริหารท้องถิ่น ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล , ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:47 หน้า : 4/33

Page 69: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ค่าวารสาร จํานวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ ค่ารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี และวารสารต่างๆของหมู่บ้านและสํานักงาน (สํานักปลัด)

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน จํานวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ค่าดอกไม้ ค่าของขวัญ ของที่ระลึก หรืออื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการดําเนินงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 ) หน้า 238 ลําดับที่ 6 (สํานักปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ชํารุดเสียหายจําเป็นต้องบํารุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โต๊ะ เก้าอี้ ลําโพงเครื่องเสียง และครุภัณฑ์ อื่นๆฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาทวัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ หมึก ธงชาติ กระดานไวท์บอร์ด เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ (สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น จัดซื้อฟิวส์ สายไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไฟฉาย ฯลฯ (สํานักปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่นจัดซื้อแปรง กระดาษชําระ ถ้วย ชาม แก้วนํ้า ไม้กวาด ผงซักฟอก นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาล้างห้องนํ้า นํ้ายาเช็ดกระจกฯลฯ (สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่นนํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเครื่อง ถ่านฯลฯ สําหรับใช้กับรถตัดหญ้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องจักรกล เครื่องมือต่างๆ ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล (สํานักปลัด

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เมาส์ แป้นพิมพ์หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯลฯ (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:47 หน้า : 5/33

Page 70: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 372,000 บาทค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับอาคารสํานักงาน อาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นรวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล (สํานักปลัด)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ทั้งภายในท้องถิ่นและทางไกลภายในประเทศและค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา ฯลฯ สําหรับใช้ในการกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบุนนาก (สํานักปลัด)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้ไปรณีย์ของ อบต.ฯลฯ สําหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบุนนาก (สํานักปลัด)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิกในการใช้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 3,300 บาทค่าครุภัณฑ์ รวม 3,300 บาทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 3,300 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,300 บาท บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 21 ลําดับที่ 3 (สํานักปลัด) คุณลักษณะพื้นฐาน- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:47 หน้า : 6/33

Page 71: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาทรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาทรายจ่ายอื่น จํานวน 20,000 บาท

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ จํานวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ภายในองค์กร ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดินและสิ่งก่อสร้าง (สํานักปลัด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 238 ลําดับที่ 7

งบเงินอุดหนุน รวม 23,000 บาทเงินอุดหนุน รวม 23,000 บาทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 23,000 บาท

1.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองบุญมาก จํานวน 16,000 บาท 1.1 โครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจําปี พ.ศ.2561 จํานวน 16,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)

2..อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ ตามโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 7,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 258 ลําดับที่ 6 (สํานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,621,440 บาทงบบุคลากร รวม 2,006,940 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,006,940 บาทเงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,458,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบลกองคลัง ตําแหน่งนักบริหารงานคลัง,นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี หรือตําแหน่งอื่นตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) พร้อมเงินปรับปรุงประจําปีตามตําแหน่ง และอัตราที่ ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:47 หน้า : 7/33

Page 72: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกองคลัง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบลที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่ โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 460,560 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง , ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ , ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ หรือตําแหน่งอื่นๆ ที่กําหนดไว้ในกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 45,420 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างของกองคลัง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ , ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ หรือตําแหน่งอื่นๆ ที่กําหนดไว้ในกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาทค่าตอบแทน รวม 170,000 บาทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมายเช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา,คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ (กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ที่ได้รับคําสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทําในเวลาราชการได้ (กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯกําหนด (กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯกําหนด (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสํารวจภาคสนาม ค่าแสกนระวางที่ดิน ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระดาษ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ค่าล้างอัดขยายรูป หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ฯลฯ (กองคลัง)

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:47 หน้า : 8/33

Page 73: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการเข้าฝึกอบรมสัมมนาของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบล ของกองคลัง (กองคลัง)

ค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมสัมมนา ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบลของกองคลัง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน ฯลฯ (กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ชํารุดเสียหายจําเป็นต้องบํารุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โต๊ะ เก้าอี้ ลําโพงเครื่องเสียง และครุภัณฑ์ อื่นๆฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาทวัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสดํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ หมึก ธงชาติ ฯลฯ (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นจานหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เมาส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาทค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ของ อบต.ฯลฯ สําหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบุนนาก (กองคลัง)

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:47 หน้า : 9/33

Page 74: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

งบลงทุน รวม 14,500 บาทค่าครุภัณฑ์ รวม 14,500 บาทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 6,600 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 3,300 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 20 ลําดับที่ 2 (กองคลัง) คุณลักษณะพื้นฐาน- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบ 1 (27หน้า/นาที)

จํานวน 7,900 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1(27หน้า/นาที)จํานวน 1 เครื่อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 20 ลําดับที่ 1 (กองคลัง) คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

แผนงานการรักษาความสงบภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,049,360 บาท

งบบุคลากร รวม 285,360 บาทเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 285,360 บาทเงินเดือนพนักงาน จํานวน 269,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี และอัตราที่ ก.อบต. กําหนดตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:47 หน้า : 10/33

Page 75: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 15,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบลที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่ โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 730,000 บาทค่าตอบแทน รวม 10,000 บาทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน หรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยให้เพียงพอ เช่น อปพร. หน่วยกู้ชีพ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 670,000 บาทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นํ้าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นํ้าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 4224 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0891.2/ว 1584 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 3314 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 204 ลําดับที่ 17 (สํานักปลัด)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ , ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าอาหาร , อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ สําหรับชุดปฏิบัติการประจําจุดตรวจ และอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 200 ลําดับที่ 6 (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:47 หน้า : 11/33

Page 76: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย จํานวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย เช่น ค่าป้ายโครงการ ,ค่าอาหาร , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม , วัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นฯลฯ สําหรับดําเนินการกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 205 ลําดับที่ 18 (สํานักปลัด)

โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (อบต.เคลื่อนที่)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (อบต.เคลื่อนที่) เช่น ค่าป้ายโครงการ ,ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ,วัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นฯลฯ สําหรับการดําเนินโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 248 ลําดับที่ 3 (สํานักปลัด)

โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ตําบลหนองบุนนาก ประจําปี พ.ศ.2561

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ค่าจ้างเหมารถปฏิบัติการฉุกเฉิน ค่าตอบแทนอาสาสมัครกู้ชีพ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ภาคสนามหรือค่าใช้จ่ายที่จําเป็นอื่นๆโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 212 ลําดับที่ 12 (สํานักปลัด)

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยให้กับสถานศึกษา จํานวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยให้กับสถานศึกษา เช่น ค่าป้ายโครงการ ,ค่าวิทยากร ,ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ,วัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นฯลฯ สําหรับการดําเนินโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 206 ลําดับที่ 22 (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาทวัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิงสําหรับเปลี่ยนถ่ายถังเคมีดับเพลิงที่หมดอายุการใช้งาน และวัสดุอื่นที่จําเป็นสําหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัย (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 34,000 บาทค่าครุภัณฑ์ รวม 34,000 บาทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จํานวน 34,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังเคมีดับเพลิง จํานวน 20 ถัง ราคาถังละ 1,700 บาท เพื่อใช้สําหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:48 หน้า : 12/33

Page 77: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 15,000 บาทงบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย (ระดับชุมชน) ประจําปี พ.ศ.2561

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดําเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย (ระดับชุมชน) ประจําปี พ.ศ.2561 เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ,วัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 203 ลําดับที่ 12 (สํานักปลัด)

แผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,130,520 บาท

งบบุคลากร รวม 2,000,520 บาทเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,000,520 บาทเงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,238,520 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 687,960 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบล ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตําแหน่ง นักบริหารการศึกษา , นักวิชาการศึกษา หรือตําแหน่งอื่นตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) พร้อมเงินปรับปรุงประจําปีตามตําแหน่ง และอัตราที่ ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม )

เงินเดือนครู จํานวน 550,560 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบลส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก หรือตําแหน่งอื่นตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) พร้อมเงินปรับปรุงประจําปีตามตําแหน่ง และอัตราที่ ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม )

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินประจําตําแหน่งของนักบริหารการศึกษา หรือพนักงานส่วนตําบล ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนประจําตําแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 648,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จํานวน 5 อัตรา หรือตําแหน่งอื่นๆที่กําหนดไว้ในกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:48 หน้า : 13/33

Page 78: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย หรือตําแหน่งอื่นๆที่กําหนดไว้ในกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาทค่าตอบแทน รวม 10,000 บาทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ที่ได้รับคําสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทําในเวลาราชการได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯกําหนด (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

ค่าธรรมเนียมต่างๆ จํานวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระดาษ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ฯลฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าการใช้สนามบินฯลฯ ของ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนที่เกี่ยวกับการเข้าฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ชํารุดเสียหายจําเป็นต้องบํารุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โต๊ะ เก้าอี้ ลําโพงเครื่องเสียง และครุภัณฑ์ อื่นๆฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:48 หน้า : 14/33

Page 79: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาทวัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ หมึก ธงชาติ ฯลฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นจานหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เมาส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,593,000 บาทงบดําเนินงาน รวม 3,159,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,142,000 บาทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง

จํานวน 289,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาสําหรับการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.หนองบุนนาก ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบุนนาก , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยายเทียม , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยุบใหญ่ ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) หน้าที่ 182 ลําดับที่ 2 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบุนนาก ทั้ง 3 แห่ง

จํานวน 833,000 บาท

เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต. หนองบุนนาก ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบุนนาก , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยายเทียม ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยุบใหญ่ ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) หน้าที่ 262 ลําดับที่ 11 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบุนนาก

จํานวน 20,000 บาท

- โครงการจัดงานวันเด็ก เพื่อเป็นค่ารางวัล ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความเหมาะสม จํานวน 5,000 บาท - โครงการทัศนศึกษาเสริมสร้างความรู้ของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบุนนาก เพื่อเป็นค่าอาหาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามความเหมาะสม จํานวน 10,000 บาท - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองบุนนาก เพื่อเป็นค่าอาหาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามความเหมาะสม จํานวน 5,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:48 หน้า : 15/33

Page 80: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ค่าวัสดุ รวม 2,017,000 บาทวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่นจัดซื้อแปรง กระดาษชําระ ถ้วย ชาม ไม้กวาด นํ้ายาล้างจาน ผงซักฟอก นํ้ายาเช็ดกระจกฯลฯ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,957,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบุนนาก ทั้ง 3 แห่ง ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) หน้าที่ 261 ลําดับที่ 9 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบลงทุน รวม 30,000 บาทค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

โครงการติดมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยายเทียม หมู่ที่ 7จํานวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยายเทียมหมู่ที่ 7 ตามแบบที่ อบต.กําหนด ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) หน้าที่ 158 ลําดับที่ 157 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบเงินอุดหนุน รวม 3,404,000 บาทเงินอุดหนุน รวม 3,404,000 บาทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 3,404,000 บาท

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สําหรับ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก , โรงเรียนบ้านเทียมนครวิทยา , โรงเรียนบ้านสว่างวิทยาและโรงเรียนบ้าน หนองไทร โดยจัดสรรให้เด็กเล็ก , เด็กอนุบาล และ ป.1-ป.6 (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 262 ลําดับที่ 12 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

แผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 651,040 บาท

งบบุคลากร รวม 626,040 บาทเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 626,040 บาทเงินเดือนพนักงาน จํานวน 266,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข หรือตําแหน่งอื่นตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี ตามตําแหน่ง และอัตราที่ ก.อบต. กําหนดโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:48 หน้า : 16/33

Page 81: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 335,160 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างของสํานักงานปลัด ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ , ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างของสํานักงานปลัด ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาทค่าใช้สอย รวม 25,000 บาทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการหนองบุนนากเมืองสะอาด จํานวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการหนองบุนนากเมืองสะอาด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่จําเป็น ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 228 ลําดับที่ 9 (สํานักปลัด)

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะ และการป้องกันไม่ให้เกิดขยะ จํานวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่จําเป็น ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 227 ลําดับที่ 5 (สํานักปลัด)

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์หรือการจัดการนํ้าเสียให้แก่ประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่จําเป็น ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 230 ลําดับที่ 5 (สํานักปลัด)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,165,000 บาทงบดําเนินงาน รวม 1,165,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,155,000 บาทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดและกลบขยะบริเวณหลุมขยะ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าบริการต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:48 หน้า : 17/33

Page 82: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆโครงการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการกําจัดขยะ ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 226 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 500,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ , ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง , ค่าจัดซื้อสารเคมี , ทรายอะเบท , ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต่อการจัดงาน ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 208 ลําดับที่ 2 (สํานักปลัด)

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ , ค่าจัดซื้อวัคซีน , ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต่อการจัดงาน ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 208 ลําดับที่ 3 (สํานักปลัด)

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน จํานวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์, ค่าป้าย , ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการเนินโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 210 ลําดับที่ 7 (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ (สํานักปลัด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 21 ลําดับที่ 4 (สํานักปลัด)

แผนงานสังคมสงเคราะห์งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,533,980 บาท

งบบุคลากร รวม 1,117,980 บาทเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,117,980 บาทเงินเดือนพนักงาน จํานวน 654,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม, นักพัฒนาชุมชน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี ตามตําแหน่ง และอัตราที่ ก.อบต. กําหนดโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:48 หน้า : 18/33

Page 83: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินประจําตําแหน่งของนักบริหารงานสวัสดิการสังคม ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบลที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่ ตามแผนอัตรากําลัง 3 (พ.ศ.2561-2563) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 421,560 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าจ้างค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ของกองสวัสดิการสังคม ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 2 อัตรา หรือตําแหน่งอื่นๆ ที่กําหนดตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 411,000 บาทค่าตอบแทน รวม 41,000 บาทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการที่ได้รับคําสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกตอ หรืองานที่ไม่อาจทําในเวลาราชการได้ (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 315,000 บาทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนที่เกี่ยวกับการเข้าฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและบุคคลภายนอกผู้ได้รับคําสั่งจาก อบต.หนองบุนนากให้เข้าอบรม (กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:48 หน้า : 19/33

Page 84: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

โครงการค่ายพัฒนาผู้นําเด็กและเยาวชน จํานวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการค่ายพัฒนาผู้นําเด็กและเยาวชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการบันเทิงธรรมะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย จํานวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบันเทิงธรรมะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 190 ลําดับที่ 5 (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการวัยรุ่นวัยใส ห่างไกลต้านภัยยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวัยรุ่นวัยใส ห่างไกลต้านภัยยาเสพติด เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 190 ลําดับที่ 3 (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ จํานวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 191 ลําดับที่ 6 (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการสายใยรักครอบครัวตําบลหนองบุนนาก จํานวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสายใยรักครอบครัวตําบลหนองบุนนาก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 198 ลําดับที่ 20 (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาทวัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง ซอง ลวดเย็บกระดาษ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาทค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:48 หน้า : 20/33

Page 85: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

งบลงทุน รวม 5,000 บาทค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาทครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสํานักงานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 1 ชุดๆละ 5,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 251 ลําดับที่ 6 (กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,622,160 บาท

งบบุคลากร รวม 1,625,160 บาทเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,625,160 บาทเงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,181,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบลกองช่าง ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง, นายช่างโยธา , นายช่างไฟฟ้า , เจ้าพนักงานธุรการ หรือตําแหน่งอื่นตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) พร้อมเงินปรับปรุงประจําปีตามตําแหน่ง และอัตราที่ ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกองช่าง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบลที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนประจําตําแหน่ง และตามประกาศที่ ก.อบต.กําหนด และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่ โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 377,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของกองช่าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา , คนงานทั่วไป หรือตําแหน่งอื่นๆ ที่กําหนดไว้ตามแผนกําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไปของกองช่าง ตําแหน่ง คนงานทั่วไป หรือตําแหน่งอื่นๆ ที่กําหนดไว้ตามแผนกําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 845,000 บาทค่าตอบแทน รวม 75,000 บาทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ที่ได้รับคําสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทําในเวลาราชการได้ (กองช่าง)

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:48 หน้า : 21/33

Page 86: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบ ฯ กําหนด (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ กําหนด (กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการหรือจ่างแรงงานบุคคลภายนอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เพื่อจ่ายการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าอุปโภคบริโภค ภายใย 1 ปี ตามแบบการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปี ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาสําหรับค่าราการหรือพนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ กําหนด ฯลฯ (กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆการจัดทําค่าพิกัดแนวเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําค่าพิกัดแนวเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามนโยบายของรัฐ) (กองช่าง)

การวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน และการวางผังชุมชน จํานวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน และการวางผังชุมชน การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้การจัดทําผังเมืองรวมชุมชน งานอาคาร งานพัฒนาสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการวางผังเมือง และองค์ความรู้ด้านการวางผังเมือง และด้านช่าง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถร่วมมือกับชุมชนในการวางและจัดทําแผนรวมชุมชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ตามนโยบายของรัฐ) (กองช่าง)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆฯลฯ ที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมและสัมมนาของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด (กองช่าง)

ค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนที่เกี่ยวกับการเข้าฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ของผู้บริหารท้องถิ่น ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล , ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา (กองช่าง)

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:48 หน้า : 22/33

Page 87: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาปรับปรุง / ซ่อมแซมถนนลาดยาง,ถนนคอนกรีต,ถนนลูกรังถนนหินคลุก,ถนนดิน ฯลฯ ภายในตําบลหนองบุนนาก (กองช่าง)- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาปรับปรุง / ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตําบล หนองบุนนากทั้ง 17 หมู่บ้าน (กองช่าง)- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาปรับปรุง / ซ่อมแซมทําความสะอาดรางระบายนํ้าภายใน ตําบลหนองบุนนาก (กองช่าง)- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ชํารุด เสียหาย จําเป็นต้องบํารุงรักษา และซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องปริ้นเตอร์,เครื่องปรับอากาศ,รถจักรยานยนต์,โต๊ะ ,เก้าอี้ และครุภัณฑ์อื่นๆฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาทวัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ จ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ หมึก ธงชาติ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าฝึกอบรมสัมมนาของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนตําบล ของกองช่าง (กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น โคมไฟฟ้า หลอดไฟ บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ ฟิวส์ โฟโต้แสง ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้าต่างๆ (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ทราย ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง ตะปู ไม้ต่างๆ ยางมะตอยสําเร็จรูป ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่นนํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเครื่อง ถ่านฯลฯ สําหรับใช้กับรถตัดหญ้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องจักรกล เครื่องมือต่างๆ ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เมาส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองช่าง)

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:48 หน้า : 23/33

Page 88: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

งบลงทุน รวม 52,000 บาทค่าครุภัณฑ์ รวม 52,000 บาทครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์ จํานวน 31,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องวัดระยะเลเซอร์ - เป็นเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ - ความถูกต้องในการวัดระยะทางไม่เกิน 1.0 มม. - สามารถวัดระยะทางได้ ระหว่าง 0.05 – 200 เมตร (ขึ้นอยู่กับพื้นผิวและสีของวัตถุที่วัดระยะ) - อ่านค่าการวัดระยะไดละเอียดถึง 1 มม. - มีเซนเซอร์วัดมุม ช่วงการวัด 360 องศา ความแม่นยํา ? 0.1 องศา - ระบบหน้าจอสัมผัส แสดงผลได้ 4 บรรทัด มีระบบให้แสงสว่างเพื่อดูข้อมูลในที่มืดได้ - สามารถวัดระยะทางได้ทั้งมาตราเมตริก (หน่วยเมตร) และระบบอังกฤษ (หน่วยนิ้ว,ฟุต) - สามารถตั้งหน่วยเวลาการวัดระยะทางได้ - เก็บค่าการวัดได้ 30 ค่า - มีฟังชั่นช่วยการทํางานดังนี้ เช่น *คํานวณหาค่าตํ่าสุด/สูงสุด และวัดค่าต่อเนื่อง *คํานวณหาพื้นที่ และปริมาตร *คํานวณบวก/ลบค่าที่วัดได้ *กําหนดช่วงระยะที่ต้องการ *คํานวณหาความสูง/ความกว้างโดยใช้รูปสามเหลี่ยม และใช้การวัดมุมเอียงของวัตถุได้ *คํานวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า (สี่เหลี่ยมคางหมู) *วัดความสูงวัตถุ เช่น ต้นไม้ *วัดความลาดเอียง เช่นหลังคาบ้าน *ฟังก์ชั่น Height Profile Measurements *การวัดระยะด้วยภาพ *ฟังก์ชั่นกล้อง แสดงภาพที่หน้าจอ และถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์ *เข็มทิศ

- มี Blouetooth Smart เพื่อเป็นการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น - แบตเตอรี่ 1 ชุด สามารถวัดระยะทางได้ประมาณ 4,000 ครั้ง - มีกล้องเล็งแบบมองเห็นภาพระบบ Digital และมีฟังก์ชั่น zoom เพื่อดึงภาพให้ใกล้เข้ามาได้ - ได้มาตรฐานการป้องกันนํ้า และฝุน IP54อุปกรณ์ประกอบ 1. มีสายคล้องมือ และซองบรรจุเครื่อง 2. เครื่องชาร์จไฟ 3. สายส่งข้อมูล USB 4. คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 26 ลําดับที่ 3 (กองช่าง)

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:48 หน้า : 24/33

Page 89: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

จัดซื้อเทปวัดระยะ จํานวน 9,000 บาท 1. สายเทปทําด้วยวัสดุ ไฟเบอร์กลาส 2. เทปมีความยาว 100 เมตร 3. มีตัวเลขบอกทุกระยะ 10 เซนติเมตร และขีดแบ่งย่อยทุกๆ 1 เซนติเมตร 4. หน้ากว้างของเส้นเทปไม่เกิน 6 มิลลิเมตร และหนาไม่เกิน 2 มิลลิเมตร

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 25 ลําดับที่ 2 (กองช่าง)

จัดซื้อล้อวัดระยะ แบบดิจิตอล จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุล้อวัดระยะ แบบดิจิตอล - หน้าจอแสดงผล LED ขนาดใหญ่ และมีระบบให้แสงสว่างบนหน้าจอ - สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ 9,999.99 เมตร - สามารถอ่านค่าความละเอียดได้ถึง 1 เซนติเมตร - สามารถวัดระยะได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลัง - วัดระยะทางเป็นระบบ Metric/Imperial เช่น เมตร, เซนติเมตร, ฟุต และนิ้ว - บันทึกค่าการวัดได้ 5 ค่า - มีระบบ Hold สามารถค้างค่าที่วัดได้ไว้ในขณะเคลื่อนย้ายล้อได้ - มีปุ่มกด RESET ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์ ที่แป้นควบคุม - ตัวเครื่องมีระบบปิดหน้าจออัตโนมัติหากไม่ใช้งานภายใน 5 นาที - โครงสร้างของล้อทําด้วยวัสดุพลาสติกแข็ง ขอบวงหุ้มด้วยยาง - โครงด้ามทําด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้ 2 ท่อน

5 - มีเข็มชี้จุดเริ่มการวัดระยะ - ขาตั้งพับได้ ใช้งานสะดวก - มีสัญลักษณ์แสดงระดับพลังงานขึ้นเมื่อระดับพลังงานแบตเตอรี่ตํ่า

อุปกรณ์ประกอบ 1. มีกระเป๋าใส่ล้อ 2. คู่มือการใช้งานเป็นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชุด

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 25 ลําดับที่ 1 (กองช่าง)

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาทเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 100,000 บาท

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอหนองบุญมาก จํานวน 100,000 บาท เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า , ไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในตําบลหนองบุนนาก ทั้ง 17 หมู่บ้าน

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:48 หน้า : 25/33

Page 90: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาทค่าใช้สอย รวม 80,000 บาทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และกิจกรรมการบําบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และกิจกรรมการบําบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 081.3/ว1001 ลงวันที่ 12 เมษายน 2555 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว543 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2550 โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 217 ลําดับที่ 11 (สํานักปลัด)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายสําหรับสตรี จํานวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายสําหรับสตรี เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 164 ลําดับที่ 4 (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกให้แก่คนในชุมชนตําบลหนองบุนนาก จํานวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกให้แก่คนในชุมชนตําบลหนองบุนนาก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 163 ลําดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานกีฬาและนันทนาการ รวม 215,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 215,000 บาทค่าใช้สอย รวม 215,000 บาทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 17 หมู่บ้าน เช่น จัดซื้ออุปกรณ์การแข่งขัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจําเป็นเหมาะสม ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) หน้าที่ 220 ลําดับที่ 3 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:48 หน้า : 26/33

Page 91: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ จํานวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ เช่น ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต่อการจัดงาน ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) หน้าที่ 220 ลําดับที่ 4 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับอําเภอ จํานวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอําเภอ เช่น ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นในการดําเนินโครงการ ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) หน้าที่ 221 ลําดับที่ 6 (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 135,000 บาทงบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการงานประเพณีแข่งขันเรืออีโปงวันลอยกระทง ประจําปี 2560 จํานวน 100,000 บาทโครงการงานประเพณีแข่งขันเรืออีโปงวันลอยกระทง ประจําปี 2560 จํานวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณีแข่งขันเรืออีโปงวันลอยกระทง ประจําปี พ.ศ.2560 เช่น ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต่อการจัดงาน ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 14 ลําดับที่ 4 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการนิทรรศการความรู้ย้อนรอยถิ่นกําเนิด วิถีชีวิตพอเพียง สู่เศรษฐกิจชุมชน (ร่วมงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี อําเภอหนองบุญมาก)

จํานวน 10,000 บาท

โครงการนิทรรศการความรู้ย้อนรอยถิ่นกําเนิด วิถีชีวิตพอเพียง สู่เศรษฐกิจชุมชน (ร่วมงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี อําเภอหนองบุญมาก)จํานวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการนิทรรศการความรู้ย้อนรอยถิ่นกําเนิด วิถีชีวิตพอเพียง สู่เศรษฐกิจชุมชน (ร่วมงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี อําเภอหนองบุญมาก) เช่น ค่าจัดตกแต่งซุ้มจัดงาน สถานที่วัสดุอุปกรณ์ ขบวนแห่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นในการดําเนินโครงการ ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 1 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการอนุรักษ์สืบสานงานบุญประเพณีสงกรานต์ จํานวน 15,000 บาทโครงการอนุรักษ์สืบสานงานบุญประเพณีสงกรานต์ จํานวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์สืบสานงานบุญประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา พิธีสงฆ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นในการดําเนินโครงการ ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 2 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:48 หน้า : 27/33

Page 92: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

โครงการอนุรักษ์สืบสานงานศิลป์เทียนพรรษา แห่บุญพุทธบูชา (ร่วมงานแห่เทียน อําเภอหนองบุญมาก)

จํานวน 10,000 บาท

โครงการอนุรักษ์สืบสานงานศิลป์เทียนพรรษา แห่บุญพุทธบูชา (ร่วมงานแห่เทียน อําเภอหนองบุญมาก) จํานวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์สืบสานงานศิลป์เทียนพรรษา แห่บุญพุทธบูชา (ร่วมงานแห่เทียน อําเภอหนองบุญมาก) เช่น ค่าจัดตกแต่งขบวนเทียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ขบวนแห่ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต่อการจัดงาน ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 14 ลําดับที่ 3 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 8,604,500 บาท

งบลงทุน รวม 8,604,500 บาทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 8,604,500 บาทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางบุญช่วย ถึง สี่แยกถนนคอนกรีต) บ้านหนองบุนนาก หมู่ที่ 6

จํานวน 1,272,000 บาท

โดยทําการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 470.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,350.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบที่ทางองค์การบริหารส่วนตําบลฯ กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 115 ลําดับที่ 42 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายดํารงค์ ถึง บ้านนายขาว) บ้านหนองจานพัฒนา หมู่ที่ 16

จํานวน 184,000 บาท

โดยทําการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ป้าย ประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบที่ ทางองค์การบริหารส่วนตําบลฯ กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)หน้าที่ 145 ลําดับที่ 121 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสระคล้า – หนองยายเทียม) บ้านหนองยายเทียม หมู่ที่ 7

จํานวน 2,838,000 บาท

โดยทําการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,050.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 5,250.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ป้าย ประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบที่ ทางองค์การบริหารส่วนตําบลฯ กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 1 ลําดับที่ 1 (กองช่าง)

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:48 หน้า : 28/33

Page 93: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนํ้า (จากบ้านนายพล ถึง บ้านนายสมชาย) บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 10

จํานวน 346,000 บาท

โดยทําการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร วางท่อระบายนํ้า คสล. ชั้น 3 ขนาด ? 0.60 เมตร จํานวน 91 ท่อน พร้อมบ่อพัก จํานวน 6 บ่อ พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบที่ ทางองค์การบริหารส่วนตําบลฯ กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 127 ลําดับที่ 73 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคพซีล (จากบ้านนายวน พร้อมสันทียะ ถึง ถนนสายโคกพลวง – หนองยายเทียม) บ้านโคกพลวง หมู่ที่ 2

จํานวน 436,000 บาท

โดยทําการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคพซีล ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรชนิดเคพซีลไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบที่ ทางองค์การบริหารส่วนตําบลฯ กําหนด ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 103 ลําดับที่ 9 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคพซีล (จากบ้านแสนสุข ถึง ถนนสายโชคชัย – เดชอุดม) บ้านแสนสุข หมู่ที่ 14

จํานวน 2,022,000 บาท

โดยทําการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคพซีล ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,450.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรชนิดเคพซีลไม่น้อยกว่า 7,250.00 ตาราง พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบที่ ทางองค์การบริหารส่วนตําบลฯ กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 139 ลําดับที่ 106 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านรุ่งเรือง หมู่ที่ 12 (จากไร่นายสมบัติ ศรีจันทร์รัตน์ ถึง ไร่นายสมพร เฉียบแหลม)

จํานวน 606,000 บาท

โดยทําการ ก่อสร้างถนนคลุก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 6,500.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบที่ ทางองค์การบริหารส่วนตําบลฯ กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 1 ลําดับที่ 2 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกศูนย์เกษตร บ้านปลักข่อย หมู่ที่ 5 จํานวน 131,000 บาท โดยทําการ ก่อสร้างถนนคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 460.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,380.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบที่ทางองค์การบริหารส่วนตําบลฯ กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 5 (กองช่าง)

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:48 หน้า : 29/33

Page 94: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

โครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้น บ้านยุบใหญ่ หมู่ที่ 9 จํานวน 92,500 บาท โดยทําการ ก่อสร้างฝายนํ้าล้น ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบที่ทางองค์การบริหารส่วนตําบลฯ กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 124 ลําดับที่ 66 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายถนอม ถึง บ้านนายประเสริฐ) บ้านหนองรังกา หมู่ที่ 17

จํานวน 677,000 บาท

โดยทําการ ก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากรางกว้าง 0.50 เมตร ยาว 482.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการประกอบแบบที่ ทางองค์การบริหารส่วนตําบลฯ กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 148 ลําดับที่ 130 (กองช่าง)

แผนงานการเกษตรงานส่งเสริมการเกษตร รวม 308,380 บาท

งบบุคลากร รวม 283,380 บาทเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 283,380 บาทเงินเดือนพนักงาน จํานวน 146,580 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี และอัตราที่ ก.อบต. กําหนดโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 112,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของสํานักงานปลัด ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร หรือตําแหน่งอื่นๆ ที่กําหนดไว้ในกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างของสํานักงานปลัด ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร หรือตําแหน่งอื่นๆ ที่กําหนดไว้ในกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาทค่าใช้สอย รวม 20,000 บาทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตพอเพียง จํานวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 173 ลําดับที่ 10 (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:48 หน้า : 30/33

Page 95: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

โครงการสนับสนุนส่งเสริมเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 172 ลําดับที่ 7 (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาทวัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร เช่น กรรไกรตัดกิ่งฯลฯ (สํานักปลัด)

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 130,000 บาทงบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

โครงการจ้างแรงงานดูแล ,ทําความสะอาด ,กําจัดวัชพืช อ่างเก็บนํ้า สระ บึง คลอง แหล่งนํ้าสาธารณะ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 230 ลําดับที่ 4 (สํานักปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจําปี พ.ศ.2561 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปลูกป่าในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบุนนาก เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 18 ลําดับที่ 2 (สํานักปลัด)

โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติเพื่ออนุรักษ์ดินและนํ้า จํานวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 18 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)

โครงการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 18 ลําดับที่ 3 (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:49 หน้า : 31/33

Page 96: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

แผนงานงบกลางงบกลาง รวม 16,449,000 บาท

งบกลาง รวม 16,449,000 บาทงบกลาง รวม 16,449,000 บาทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม ของพนักงานจ้างตามอัตราที่ทางราชการกําหนด (กองคลัง)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้สําหรับผู้สูงอายุ จํานวน 12 เดือน ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 192 ลําดับที่ 8 (กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,780,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ) จํานวน 12 เดือน และผู้พิการที่ลงทะเบียนรายใหม่ ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 192 ลําดับที่ 9 (กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 190,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้วฯ โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดยผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 12 เดือน ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 193 ลําดับที่ 10 (กองสวัสดิการสังคม)

สํารองจ่าย จํานวน 527,165 บาท เพื่อจ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและสําหรับช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนผู้ประสบภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ ฯลฯ ตามความจําเป็นและเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ หรือกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่าย หรือเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้ (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:49 หน้า : 32/33

Page 97: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 558,680 บาท 1.เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ จํานวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแห่งชาติ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2557 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด) 2.ทุนการศึกษาสําหรับครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 45,000 บาท เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํานวน 3 คน ในอัตราคนละ 15,000 บาท (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 3.เงินชดใช้เงินคืนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน จํานวน 313,680 บาท เงินคืนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน ตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541 ข้อ 24 วรรคสอง ซึ่งกําหนดไว้ว่า หากกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรผิดนัดไม่ชําระหนี้ตามสัญญางวดใดงวดหนึ่งหรือทั้งหมดให้องค์การบริหารส่วนตําบลเร่งรัดให้กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรชําระหนี้คืนโดยพลัน หากไม่ชําระหรือชําระไม่ครบ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลตั้งงบประมาณชดใช้คืน คือจํานวนที่กลุ่มได้กู้ไปแต่ยังชําระไม่ครบตามสัญญา เมื่อตั้งสมทบและเบิกจ่ายงบประมาณส่วนนี้สมทบแล้ว เงินที่กลุ่มชําระภายหลังให้ส่งคืนเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลต่อไป (กองสวัสดิการสังคม)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ ให้กับพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบุนนาก (กองคลัง)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 218,155 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) องค์การบริหารส่วนตําบลหักจากเงินประมาณการรายรับในปีงบประมาณรายจ่ายประจําปี อัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้ สมทบเข้าเป็นกองทุน ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (กองคลัง)

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:49 หน้า : 33/33

Page 98: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบุนนาก

อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 51,814,670 บาท แยกเป็นรายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,220,000 บาทภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 1,000,000 บาทประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 180,000 บาทประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นภาษีป้าย จํานวน 40,000 บาทประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 181,500 บาทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาทประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาทประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้นค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 1,000 บาทประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 500 บาทประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้นค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาทประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้นค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาทประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าปรับได้เพิ่มขึ้นค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาทประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าปรับได้เพิ่มขึ้น

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:10 หน้า : 1/3

Page 99: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาทประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 20,000 บาทประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าใบอนุญาตได้เพิ่มขึ้นค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 10,000 บาทประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าใบอนุญาตได้เพิ่มขึ้นค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 20,000 บาทประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าใบอนุญาตได้เพิ่มขึ้นค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 10,000 บาทประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าใบอนุญาตได้เพิ่มขึ้น

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 400,000 บาทดอกเบี้ย จํานวน 400,000 บาทประมาณการไว้ตํ่ากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 200,500 บาทค่าขายแบบแปลน จํานวน 100,000 บาทประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าขายแบบแปลนได้เพิ่มขึ้นค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 500 บาทประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสารได้เพิ่มขึ้นรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 100,000 บาทประมาณการไว้ตํ่ากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมวดภาษีจัดสรร รวม 19,812,670 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 300,000 บาทประมาณการไว้ตํ่ากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,200,000 บาทประมาณการไว้ตํ่ากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,200,000 บาทประมาณการไว้ตํ่ากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 220,000 บาทประมาณการไว้ตํ่ากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาภาษีสุรา จํานวน 2,200,500 บาทประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,300,000 บาทประมาณการไว้ตํ่ากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:10 หน้า : 2/3

Page 100: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ภาษียาสูบ จํานวน 500 บาทประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 100,000 บาทประมาณการไว้ตํ่ากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 60,000 บาทประมาณการไว้ตํ่ากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 231,170 บาทประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้นภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 500 บาทประมาณการไว้ตํ่ากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 30,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

จํานวน 30,000,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มขึ้น

วันที่พิมพ์ : 30/5/2562 14:12:10 หน้า : 3/3

Page 101: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ของ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบุนนากอําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,132,730

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,064,360

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 8,723,520

แผนงานสาธารณสุข 1,816,040

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,533,980

แผนงานเคหะและชุมชน 2,622,160

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 80,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 350,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,604,500

แผนงานการเกษตร 438,380

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 16,449,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 51,814,670

Page 102: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,253,380 2,006,940 8,260,320

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,348,720 0 3,348,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,904,660 2,006,940 4,911,600

งบดําเนินงาน 1,211,610 600,000 1,811,610

    ค่าตอบแทน 289,610 170,000 459,610

    ค่าใช้สอย 320,000 290,000 610,000

    ค่าวัสดุ 230,000 120,000 350,000

    ค่าสาธารณูปโภค 372,000 20,000 392,000

งบลงทุน 3,300 14,500 17,800

    ค่าครุภัณฑ์ 3,300 14,500 17,800

งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000

    รายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 23,000 0 23,000

    เงินอุดหนุน 23,000 0 23,000

                                             รวม 7,511,290 2,621,440 10,132,730

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 285,360 0 285,360

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 285,360 0 285,360

งบดําเนินงาน 730,000 15,000 745,000

    ค่าตอบแทน 10,000 0 10,000

    ค่าใช้สอย 670,000 15,000 685,000

    ค่าวัสดุ 50,000 0 50,000

งบลงทุน 34,000 0 34,000

    ค่าครุภัณฑ์ 34,000 0 34,000

                                             รวม 1,049,360 15,000 1,064,360

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบุนนากอําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

Page 103: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

แผนงานการศึกษา

งานงบงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 2,000,520 0 2,000,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,000,520 0 2,000,520

งบดําเนินงาน 130,000 3,159,000 3,289,000

    ค่าตอบแทน 10,000 0 10,000

    ค่าใช้สอย 70,000 1,142,000 1,212,000

    ค่าวัสดุ 50,000 2,017,000 2,067,000

งบลงทุน 0 30,000 30,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน 0 3,404,000 3,404,000

    เงินอุดหนุน 0 3,404,000 3,404,000

                                             รวม 2,130,520 6,593,000 8,723,520

แผนงานสาธารณสุข

งานงบงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุขงานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น รวม

งบบุคลากร 626,040 0 626,040

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 626,040 0 626,040

งบดําเนินงาน 25,000 1,165,000 1,190,000

    ค่าใช้สอย 25,000 1,155,000 1,180,000

    ค่าวัสดุ 0 10,000 10,000

                                             รวม 651,040 1,165,000 1,816,040

Page 104: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 1,117,980 1,117,980

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,117,980 1,117,980

งบดําเนินงาน 411,000 411,000

    ค่าตอบแทน 41,000 41,000

    ค่าใช้สอย 315,000 315,000

    ค่าวัสดุ 50,000 50,000

    ค่าสาธารณูปโภค 5,000 5,000

งบลงทุน 5,000 5,000

    ค่าครุภัณฑ์ 5,000 5,000

                                             รวม 1,533,980 1,533,980

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน รวม

งบบุคลากร 1,625,160 1,625,160

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,625,160 1,625,160

งบดําเนินงาน 845,000 845,000

    ค่าตอบแทน 75,000 75,000

    ค่าใช้สอย 340,000 340,000

    ค่าวัสดุ 430,000 430,000

งบลงทุน 52,000 52,000

    ค่าครุภัณฑ์ 52,000 52,000

งบเงินอุดหนุน 100,000 100,000

    เงินอุดหนุน 100,000 100,000

                                             รวม 2,622,160 2,622,160

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 80,000 80,000

    ค่าใช้สอย 80,000 80,000

                                             รวม 80,000 80,000

Page 105: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 215,000 135,000 350,000

    ค่าใช้สอย 215,000 135,000 350,000

                                             รวม 215,000 135,000 350,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบงานก่อสร้างโครงสร้างพื้น

ฐาน รวม

งบลงทุน 8,604,500 8,604,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 8,604,500 8,604,500

                                             รวม 8,604,500 8,604,500

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม

งบบุคลากร 283,380 0 283,380

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 283,380 0 283,380

งบดําเนินงาน 25,000 130,000 155,000

    ค่าใช้สอย 20,000 130,000 150,000

    ค่าวัสดุ 5,000 0 5,000

                                             รวม 308,380 130,000 438,380

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 16,449,000 16,449,000

    งบกลาง 16,449,000 16,449,000

                                             รวม 16,449,000 16,449,000

Page 106: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
Page 107: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
Page 108: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 1,210,182.00 16,544,720.00 16,449,000.00

งบบุคลากร 10,821,460.00 13,211,860.00 14,198,760.00

งบดําเนินงาน 6,793,800.01 10,101,520.00 8,876,610.00

งบลงทุน 5,739,704.00 11,175,400.00 8,743,300.00

งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 3,590,700.00 2,886,500.00 3,527,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 28,175,846.01 53,940,000.00 51,814,670.00

รวม 28,175,846.01 53,940,000.00 51,814,670.00

Page 109: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย¹„ฟล์เมนู/แผน...โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

คําแถลงงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบุนนากอําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริง ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร -3,254.98 720,000.00 1,220,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 141,000.00 181,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 400,000.00 400,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 200,000.00 200,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง -3,254.98 1,461,000.00 2,002,000.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 0.00 18,539,000.00 19,812,670.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 18,539,000.00 19,812,670.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 0.00 33,940,000.00 30,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 33,940,000.00 30,000,000.00

รวม -3,254.98 53,940,000.00 51,814,670.00